跨年度租金多摊销费了一个月怎么调整?第一种,红字冲销法把多摊的那一笔用红色字体冲回家,比如:借:期间费用等负值(凭据为红色字体)贷:摊销费负值(凭据为红色字体)第二种,反方向分录冲回法与摊销费用分录反过...
跨年夜税票的财务会计解决如何做?一、归属于订金特性的税票——跨年夜又怎样依据税票的出具标准,在销货方或服务给予放在预收账款时办理的专用发票也是正规的。因而,大家最先必须对税票相匹配的经济发展事宜分清...
机关事业单位花费类税票跨年夜能费用报销吗答:花费类税票正常情况下是不能跨年夜应用。1、花费类税票不论是旅差费,餐饮发票,或是开的自助加油费(所得税增值税专票),按收付实现制而言,哪一个期内产生的就应当...
一、归属于订金特性的税票依据税票的出具标准,在销货方或服务项目给予放在预收账款时出具的税票也是合理合法的。因而,大家最先必须对税票相匹配的经济发展事宜分清晰,看是否归属于订金的特性。假如归属于订金特...
跨年夜后获得税票如何入帐?一般来说,公司产生跨年度获得税票的状况有叁种:第一种状况是上本年度产生的花费等抵扣新项目,因为各种原因到第二年才获得另一方出具的税票,税票的新项目栏填好的仍是去年产生的花费;...
问:跨年度费用报销的一些花费能不能税前列支?答:依据《中华人民共和国公司所得税法实施条例》(国务院令2007年第512号)第九条要求,公司应缴税收入额的测算,以收付实现制为标准,归属于本期的工资和花费,无论账...
【难题】 (1)我想问一下公司跨年度的税票能够在年度税前列支吗?如2008年的伙食费税票能够用来在2009年度费用报销吗?对跨年度的税票费用报销如何处理才合乎会计标准? (2)全新公司公司会计准则下财...
问:公司使用冠名发票,该发票的印制费用应如何结算? 答:根据《对于冠名发票印制费结算问题的通知》(税总发摆2013闭53号)的相关规定:有固定生产经营场所、财务和发票管理制度健全的纳税人如果发票使用量...
预提费用跨年度怎样冲回?答:《公司会计制度》第102条要求:“公司在生产运营全过程中所产生的各类其他花费,理应以具体产生数记入成本费、花费。凡理应由当期压力而尚末付款的花费,作为预提费用计入当期花费、成...
一、应用领域 此表适用推行查账征收所得税的居民纳税人填写。 二、填写根据和内容 依据《中华人民共和国公司所得税法》以及条例全文、有关税收优惠政策,及其我国统一公司公司会计制度的要求,填写经...
可以跨年。如果这个费用所属期是跨年度的,那摊销费用自然是可以跨年度的。如果这个费用所属期没有跨年度,摊销也就不能跨年度。扩展知识:1.一次摊销法,可以跨年摊销吗2.之前月份摊销费用摊多了,可以不冲回更正...
公司结算账户维护费用记入哪些学科?公司结算账户维护费用计入销售费用。销售费用就是指公司为筹资生产运营所需资产等而产生的花费,包含利息费用(减利息费用)、汇兑损失(减汇兑收益)及其有关的服务费等。销售...
跨年夜现金结算的期间费用调节分录怎么处理答:跨年夜的成本实际上也不是很无法解决的难题,坚信许多的萌新都担心去解决那样的难题。跨年夜付款的期间费用,去调节得话,能够参照下列下面详细介绍的内容假如实行《...
跨年度的收益和成本费如何冲回做会计账务处理?答:抵减跨年度收益和成本费的会计分录:抵减收益借:应收帐款(红色字体)贷:其他应付款损益表调节(红色字体)贷:应交税金-销项税-销项税额(红色字体)冲回成本费借:其他...
跨年夜的花费增值税专票如何调帐答:借:主要经营的业务收益正数(是退票费的未税数)贷:其他应付款调节损益表正数(是退票费的未税数)借:其他应付款调节损益表正数(是退票费的未税数)贷:未分配利润正数(是退票费...
???某县稽查局对某县某公司2003年度所得税开展检测时发觉,该公司当初多计提利息及折旧费叁十万元,后经确认属公司2002年度应记提的花费。公司作这般财务会计解决的因素是2002年度公司经济效益不太好,为了更好...
跨年度的进项转出应如何记账?答:假如归属于借得话,只需调节其他应付款损益表就可以了;假如归属于贷得话,记入应交税金--销项税(进项转出).公司调节提升其他应付款盈利或降低其他应付款亏本,借记相关学科,贷记本学科...
期间费用开办费负值怎么调整?国税发摆2009闭98号文档要求,新税法中开办费未确立列作长期性摊销费,公司能够在逐渐运营之日的当初一次性扣减,还可以依照新税法相关长期性摊销费的解决要求解决,但一经选中,不可更...
础105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表行次项目广告费和业务宣传费保险公司手续费及佣金支出121一、本年支出 2减:不允许扣除的支出 3二、本年符合条件的支出(1-2) 4叁、本年计算扣除限额的基数 5...
问:租用所得的包含2005年后半年资产租用花费和2006上半年度资产租用花费两一部分。2007年1月份我到本地地税局单位自主申请交纳个人所得税时,仅就这笔资产租借所得的中的2006年一部分纳税申报。对于此事税务...